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审计主管的具体职责

2022-12-06 06:02:03
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审计主管的具体职责

审计主管的具体职责1

职责:

1、拟定审计项目方案,起草审计报告;

2、根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;

3、编制审计工作底稿,完成审计底稿的整理归档工作;

4、对审计专员在审计程序和方法上进行指导,提升审计业务水平;

5、向审计副经理汇报审计问题,协助副经理完成内外审计的协调沟通工作;

6、跟踪落实审计项目中发现问题、审计建议的整改情况;;

7、完成上级主管部门和领导交办的其他工作。

任职要求:

工作经验:有3年以上审计或财务工作经验者优先;有审计、财务相关证书者优先。

能力要求:

1、熟悉国家相关的审计法律法规,有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;

2、具备较强的逻辑思维能力、分析与解决问题的`能力;

3、较强的文字编写能力;

4、较强的语言表达、人际沟通与组织协调能力;

5、为人性格开朗,原则性强,较强的责任心;

6、熟练操作用友或金蝶财务软件,精通office及其它办公软件。

审计主管的具体职责2

职责:

1、根据集团管理需要,负责项目公司财务及管理报表的审核,汇总和分析工作。

2、定期参与集团集团报表合并和审计对接工作。

3、推动协调项目和区域,运营等相关部门跟进财务相关工作。

4、参与财务分析和盈利预测等工作。

岗位要求:

1、财务相关专业本科或研究生毕业,具备良好的财务专业知识,已取得CPA资格者优先。

2、五至六年的工作经验,熟悉中国会计准则,香港/国际会计准则,上市公司报告要求。具有良好的财务分析能力及逻辑思维能力。四大审计事务所(安永,毕马威) 优先。

3、对房地产行业有丰富的工作经验者优先。

4、对SAP,用友等财务报表和合并系统,具备一定的认识和工作经验者优先。

审计主管的具体职责3

1、组织各项目车位收入审查并出具专项稽查报告

2、组织各项目负责人审批权,财务审核权,预算执行,物料采购单价执行是否越权等专项检查并出具专项稽查报告

3、组织各项目财务凭证核算,税务风险审查并出具专项稽查报告

4、组织固定资产及低值易耗品管理审查并出具专项报告

5、组织资金管理审查并出具专项报告;

6、组织管理费,公摊,水电费等应收款审查并出具专项报告

7、组织项目负责人离职审计并出具专项报告

8、制定与审计,稽查相关制度

9、每季搜集行业,专业最新法规,知识

10、协助处理本部门日常事务及上级领导交办的其他工作

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